中州集團召開(kāi)内審風控工作會議

發(fā)布時間:

2024-01-28

來源:

作者:


1月26日上午,中州集團組織召開(kāi)2023年度内審風控工作會議。集團外部董事(shì)、審計與風險委員會主任牛金海,外部董事(shì)、審計與風險委員會副主任王文建,黨委委員、總會計師、審計與風險委員會副主任李曉敏出席會議并講話。集團法審風控部、集團二級企業分管内審工作領導及部門負責人出席會議。

會議傳達了近期省政府國(guó)資委内審風控會議精神,全面(miàn)回顧了集團2023年度在内審風控工作中取得的成(chéng)績,深刻分析存在問題,并明确下一步内審風控工作的目标和方向(xiàng):一是強化責任落實,結合實際,修訂完善内審風控制度,明确崗位職責,加強專職或兼職内審人員配備;二是統一制定審計計劃、确定審計标準、調配審計資源,各企業及時向(xiàng)集團内審機構報告計劃内容及整改落實情況;三是實現審計監督前置,企業要圍繞集團公司經(jīng)營發(fā)展目标,從實際出發(fā),以風險爲導向(xiàng),切實做好(hǎo)“經(jīng)濟體檢”;四是重視問題,強化整改,實現審計成(chéng)果的有效利用;五是審計人員要持續加強學(xué)習,創新工作方式方法,切實發(fā)揮崗位價值。

2024年,集團將(jiāng)聚焦主責主業,緊緊圍繞深化改革發(fā)展大局,持續提升審計監督質效,切實發(fā)揮内審在規範企業管理、防範經(jīng)營風險等方面(miàn)的積極作用,以高質量審計助力集團高質量發(fā)展。